ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN KREDIT PADA CABANG PT X
Nama : Devi Ayu Anggraini
NIM : 16080583035
Program Studi : D3 Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal penjualan kredit pada Cabang PT X. Terdapat beberapa metode pengumpulan data pada penulisan ini diantaranya ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil metode pengumpulan data yang didapat berupa data primer dan data sekunder yang selanjutnya digunakan sebagai dasar menganalisis sistem pengendalian internal penjualan kredit pada Cabang PT X. Teknik analisis data pada penulisan ini ialah mengaitkan praktik dengan unsur-unsur pengendalian internal menurut teori COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Berdasarkan hasil dan pembahasan PT X terindikasi memiliki kelemahan pada sistem pengendalian internal pada penjualan kredit pada Cabang PT X yang berupa tidak adanya pemisahan fungsi, tidak terdapat kebijakan pembayaran uang muka pada penjualan kredit, perusahaan tidak memiliki standart perilaku etis perusahaan secara tertulis, dan manajemen masih membebankan otorisasi dan tanggungjawab yang belum sesuai yang mengakibatkan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan pada aset perusahaan.
Kata Kunci : Analisis, Sistem Pengendalian Internal, Penjualan Kredit
ANALYSIS OF THE INTERN CONTROL SYSTEM CREDIT SALES IN BRANCH PT X
Name : Devi Ayu Anggraini
Study Program : Diploma of Accounting
Department : Accounting
Faculty : Economy
The purpose of this Final Project is to know Internel Control System on bough PT X. There are several collecting data methods used in this Final Project such as observation, interviews, and documentation. The outcome from collect data methods are Primer data and secondary data which both used for analysis internal systems of credit sales. This Final Project use practice associate with constituent COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) theory as the analysis data. Based on study and research, PT X has indicated several weaknesses on Internal control system of credit sales such as none separation of functions, payment policy on credit sales, no standart policy tethical conduct standards of the company, and authorization and appropriate responsibilities.
Keywords: Analysis, Intern Control System, Credit Sales